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最新企業(yè)所得稅《實(shí)施細(xì)則》解析與納稅籌劃應(yīng)對(duì) 下載課程WORD文檔
添加時(shí)間:2007-12-07      修改時(shí)間: 2007-12-07      課程編號(hào):10024879
《最新企業(yè)所得稅《實(shí)施細(xì)則》解析與納稅籌劃應(yīng)對(duì)》課程詳情
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Part1 企業(yè)所得稅法實(shí)施條例總體概況
1、實(shí)施條例整體構(gòu)思、背景分析及條例的內(nèi)容
2、企業(yè)所得稅法實(shí)施條例與企業(yè)所得稅法之間的關(guān)系
3、新舊企業(yè)所得稅法實(shí)施條例的區(qū)別
4、應(yīng)納稅所得額的計(jì)算實(shí)施條例

Part2 新實(shí)施細(xì)則對(duì)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)和范圍的規(guī)定
1、工資扣除; 2、捐贈(zèng)扣除;
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi); 4、壞賬扣除;
5、借款費(fèi)用扣除; 6、廣告費(fèi)扣除;
7、社保費(fèi)用扣除; 8、三項(xiàng)費(fèi)用扣除;

Part3 新實(shí)施細(xì)則對(duì)資產(chǎn)、重組與清算的處理
1、固定和存貨資產(chǎn)的處理變化;
2、無(wú)形和生物資產(chǎn)的處理變化
3、整體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與重組的稅收處理;
4、企業(yè)合并與分立處理5、資產(chǎn)置換與清算處理;

Part4 新舊稅法政策解析
1、源泉扣繳、征收管理、所得稅調(diào)整的項(xiàng)目與實(shí)施
2、稅收優(yōu)惠政策、征收管理與過(guò)渡期變化及分析
3、高新企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策和過(guò)渡期采取的辦法
4、外企原有優(yōu)惠五年過(guò)渡期的納稅辦法和最佳選擇

Part5 新企業(yè)所得稅企業(yè)籌劃策略
1、納稅人變化及其籌劃 【 案例 】
2、充分運(yùn)用新法的稅收優(yōu)惠政策 【 案例 】
3、收入確認(rèn)變化及其籌劃 【 案例 】
4、稅前扣除變化及其籌劃 【 案例 】
5、特別調(diào)整事項(xiàng)及其籌劃 【 案例 】
6、收入總額籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
7、納稅人類(lèi)型的選擇的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
8、分散經(jīng)營(yíng)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
9、準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】

Part6 新稅法下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的基本控制點(diǎn)(上)
1、收入總額籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
2、納稅人類(lèi)型的選擇的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
3、分散經(jīng)營(yíng)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
4、準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
5、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
6、虧損彌補(bǔ)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
7、兼營(yíng)與混合銷(xiāo)售籌劃風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】
8、預(yù)繳方式籌劃的風(fēng)險(xiǎn)與成本控制 【 案例 】

Part8 對(duì)特別納稅調(diào)整與轉(zhuǎn)讓定價(jià)和反避稅的規(guī)定
1、關(guān)聯(lián)企業(yè)之間交易納稅調(diào)整方法;
2、新稅法涉及轉(zhuǎn)讓定價(jià)與反避稅的內(nèi)容解析
3、如何采取“離岸注冊(cè)、返程投資”方式避稅
4、我國(guó)稅務(wù)部門(mén)的反避稅工作介紹

《最新企業(yè)所得稅《實(shí)施細(xì)則》解析與納稅籌劃應(yīng)對(duì)》培訓(xùn)受眾
企業(yè)的中、高層管理人員、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理(部長(zhǎng)、科長(zhǎng))
財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員稅務(wù)專(zhuān)員、稅務(wù)中介等

《最新企業(yè)所得稅《實(shí)施細(xì)則》解析與納稅籌劃應(yīng)對(duì)》課程目的
* 怎樣利用財(cái)稅體系和納稅體系的差異進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整、遞延企業(yè)利潤(rùn)?
* 如何充分利用新企業(yè)所得稅法的相關(guān)優(yōu)惠政策做好企業(yè)所得稅納稅籌劃工作?
* 企業(yè)如何規(guī)避因新企業(yè)所得稅法實(shí)施所帶來(lái)的稅收風(fēng)險(xiǎn)?

《最新企業(yè)所得稅《實(shí)施細(xì)則》解析與納稅籌劃應(yīng)對(duì)》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《最新企業(yè)所得稅《實(shí)施細(xì)則》解析與納稅籌劃應(yīng)對(duì)》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
徐博士
著名納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
1、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、國(guó)際注冊(cè)金融分析師、美國(guó)ACI職業(yè)經(jīng) 理人、新疆大學(xué)經(jīng)濟(jì)系主任,天津大學(xué)金融學(xué)博士;某知名國(guó)際集團(tuán)上市公司獨(dú)立董事,某著名民營(yíng)企業(yè)國(guó)際集團(tuán)有限公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn);
2、著名納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家,對(duì)新企業(yè)所得稅及實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的納稅籌劃有深刻的研究和獨(dú)到的見(jiàn)解。
3、先后為中石油、中石化、特變電工、美克股份、天業(yè)集團(tuán)公司、南鋼集團(tuán)、上海貝爾國(guó)際電子、上海東宏國(guó)際投資實(shí)業(yè)、天山股份、上海彩樂(lè)國(guó)際服裝、平安保險(xiǎn)、百商集團(tuán)等近百家上市公司培訓(xùn)。
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