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風險導向內部審計實務 下載課程WORD文檔
添加時間:2014-07-30      修改時間: 2014-07-30      課程編號:100265663
《風險導向內部審計實務》課程詳情
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課程背景
 全新的審計理念和技術方法
  大量的案例講解和實戰(zhàn)演練
  讓您輕松應對新時期內審職能轉型

  內部審計正由傳統(tǒng)的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統(tǒng)審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰(zhàn)技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:

  1、企業(yè)內部審計工作涉及到方方面面,到底該如何抓重點,更能凸顯內審價值呢?
  2、公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,如何才能獲得領導支持呢?
  3、業(yè)務部門對內審人員頗多敵視,如何與被審單位溝通和化解沖突呢?
  4、目前審計方式仍是現(xiàn)場事后審計,程序繁瑣、效率不高,是否有更好的方式和技術呢?
  5、如何說服領導和被審單位,接受我們的審計建議呢?
  培訓基于豐富的財務培訓經驗,結合過往學員的調研和反饋,推出具有針對性和務實性的內部審計課程,幫助內部審計人員深刻理解新時期內部審計的目標與職能定位,重新審視自己的審計程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的轉變。






《風險導向內部審計實務》培訓受眾
內審、內控、財務經理和主管
審計部相關人員
會計師事務所審計人員

《風險導向內部審計實務》課程目的
【把握核心重點】把握內部審計職能發(fā)展方向,清晰內審角色定位
【建立高效團隊】了解如何打造一支與時俱進、高績效的內審隊伍
【掌握實戰(zhàn)技巧】掌握內審先進技術、方法,學會實施風險導向審計
【項目實務指導】指導風險導向審計在不同類型審計項目重點的具體應用

《風險導向內部審計實務》所屬分類
財務稅務

《風險導向內部審計實務》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、風險管理、內部控制與內部審計管理培訓、流程審計、企業(yè)內部審計培訓、

《風險導向內部審計實務》授課培訓師簡介
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